8面 スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 (タイトル)お知らせします 区の財政状況 区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。 今回は、令和4年度上半期(令和4年4月1日〜9月30日)の財政状況と令和3年度決算についてお知らせします。 また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した令和3年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。 金額については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。  【担当課】財政課 電話03-5654-8119 (タイトル)令和4年度上半期の財政状況(9月30日現在) 収入と支出の状況 一般会計 予算現額※ 2,349億5,322万円  ※予算現額とは…当初予算額に補正予算額などを加えた金額です。 歳入 収入済額 976億7,253万円 収入率 41.6%  特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金【予算現額】753億円【収入済額】340億849万円【収入率】45.3%  特別区税 区民税、たばこ税など【予算現額】349億3,573万円【収入済額】144億8,317万円【収入率】41.5%  国庫支出金 国からの負担金、補助金など【予算現額】515億3,941万円【収入済額】161億8,247万円【収入率】31.4%  都支出金 都からの負担金、補助金など【予算現額】177億4,743万円【収入済額】26億7,039万円【収入率】15.0%  その他 繰越金、繰入金など【予算現額】554億3,064万円【収入済額】302億5,162万円【収入率】54.6% 歳出 支出済額 859億7,967万円 執行率 36.6%  総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに【予算現額】276億5,080万円【支出済額】54億6,804万円【執行率】19.8%  福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に【予算現額】909億7,983万円【支出済額】371億5,873万円【執行率】40.8%  都市整備費 道路・公園の整備や街づくり事業などに【予算現額】189億7,576万円【支出済額】42億1,739万円【執行率】22.2%  教育費 学校や図書館の運営などに【予算現額】266億5,745万円【支出済額】98億171万円【執行率】36.8%  職員費 職員の給料などに【予算現額】253億1,508万円【支出済額】110億2,847万円【執行率】43.6%  諸支出金 特別会計への繰り出しなどに【予算現額】183億330万円【支出済額】88億8,931万円【執行率】48.6%  その他 感染症対策やごみの収集、産業振興などに【予算現額】270億7,101万円【支出済額】94億1,603万円【執行率】34.8% 特別会計 ●国民健康保険事業特別会計 予算現額 480億6,898万円  収入済額 200億8,615万円 41.8%  支出済額 168億7,939万円 35.1% ●後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 114億2,930万円  収入済額 51億4,316万円 45.0%  支出済額 37億2,392万円 32.6% ●介護保険事業特別会計 予算現額 429億5,491万円  収入済額 206億3,115万円 48.0%  支出済額 167億8,867万円 39.1% ●駐車場事業特別会計 予算現額  6億1,250万円  収入済額 103万円 0.2%  支出済額 7,303万円 11.9% 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 6,184億2,692万円 区民1人当たり 133万2,940円 土地 3,661億6,220万円 建物 818億2,177万円 工作物 148億6,009万円 物品など 151億2,154万円 基金 1,404億6,132万円 公債(特別区債)の現在高 144億3,631万円 区民1人当たり 3万1,116円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、特別区債を発行して財源を補充しています。 土木事業(公園や駐車場の整備など) 15億4,308万円 教育事業(教育施設の整備など) 111億8,807万円 福祉事業(保育園の建設など) 12億1,416万円 その他  4億9,100万円 (タイトル)令和3年度決算の概要 予算現額 2,387億2,045万円 一般会計 歳入  歳入総額(収入率100.0%) 2,386億9,918万円  【歳入科目】特別区税【決算額】352億 111万6,637円【比率】14.7%  【歳入科目】地方消費税交付金【決算額】100億9,215万2,000円【比率】4.2%  【歳入科目】特別区交付金【決算額】779億5,207万7,000円【比率】32.7%  【歳入科目】国庫支出金【決算額】594億7,536万4,529円【比率】24.9%  【歳入科目】都支出金【決算額】176億 700万8,603円【比率】7.4%  【歳入科目】繰入金【決算額】105億1,602万3,546円【比率】4.4%  【歳入科目】繰越金【決算額】149億1,250万6,427円【比率】6.2%  【歳入科目】諸収入【決算額】53億5,218万8,657円【比率】2.2%  【歳入科目】特別区債【決算額】0円【比率】0.0%  【歳入科目】その他【決算額】75億9,074万6,303円【比率】3.2%  合計【決算額】2,386億9,918万3,702円【比率】100.0% 歳出  歳出総額(執行率93.0%) 2,220億1,662万円  【歳出科目】総務費【決算額】249億2,215万 535円【比率】11.2%  【歳出科目】環境費【決算額】57億2,642万4,405円【比率】2.6%  【歳出科目】福祉費【決算額】925億8,544万3,786円【比率】41.7%  【歳出科目】衛生費【決算額】106億5,958万3,925円【比率】4.8%  【歳出科目】都市整備費【決算額】165億4,269万3,033円【比率】7.5%  【歳出科目】教育費【決算額】244億8,628万 586円【比率】11.0%  【歳出科目】職員費【決算額】243億1,925万3,666円【比率】11.0%  【歳出科目】公債費【決算額】11億4,000万3,178円【比率】0.5%  【歳出科目】諸支出金【決算額】163億6,601万7,030円【比率】7.4%  【歳出科目】その他【決算額】52億6,876万8,664円【比率】2.4%  合計 【決算額】2,220億1,661万8,808円【比率】100.0% 特別会計 ●国民健康保険事業特別会計  収入済額 454億3,010万円 収入率 95.7%  支出済額 451億1,699万円 執行率 95.0%  (予算現額 474億9,290万円) ●後期高齢者医療事業特別会計  収入済額 105億5,062万円 収入率 94.7%  支出済額 105億5,062万円 執行率 94.7%  (予算現額 111億4,524万円) ●介護保険事業特別会計  収入済額 416億756万円 収入率 96.7%  支出済額 412億741万円 執行率 95.8%  (予算現額 430億2,757万円) ●駐車場事業特別会計  収入済額 6億833万円 収入率 99.2%  支出済額 6億748万円 執行率 99.1%  (予算現額 6億1,300万円)