タイトル お知らせします 区の財政状況  区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。      今回は、令和3年度上半期(令和3年4月1日〜9月30日)の財政状況と令和2年度決算についてお知らせします。  また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した令和2年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。  数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計が合わない場合があります。 【担当課】 財政課 電話03‐5654‐8119 令和3年度上半期の財政状況(9月30日現在) 収入と支出の状況 一般会計予算 予算現額(※)2,135億1,514万円 ※予算現額とは…当初予算額に補正予算額などを加えた金額です。 タイトル 歳入  収入済額 912億7,132万円 収入率  42.7% 特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金 予算現額 675億円 収入率 46.4% 収入済額 312億9,502万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現額 341億3,238万円 収入率 40.1% 収入済額 136億9,396万円 国庫支出金 国からの負担金、補助金など 予算現額 481億8,872万円 収入率 38.7% 収入済額 186億6,906万円 都支出金 都からの負担金、補助金など 予算現額 166億6,359万円 収入率 15.5% 収入済額 25億8,239万円 その他 繰越金、地方消費税交付金など 予算現額 470億3,044万円 収入率 53.2% 収入済額 250億3,089万円 タイトル 歳出 支出済額 831億2,259万円 執行率  38.9% 総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに 予算現額 195億1,197万円 執行率 35.0% 支出済額 68億3,494万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現額 864億452万円 執行率 41.1% 支出済額 355億1,491万円 都市整備費 道路・公園の整備や街づくり事業などに 予算現額 163億949万円 執行率 20.8% 支出済額 33億9,821万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現額 232億4,320万円 執行率 37.5% 支出済額 87億833万円 職員費 職員の給料などに 予算現額 254億2,157万円 執行率 44.0% 支出済額 111億9,520万円 諸支出金 特別会計への繰り出しなどに 予算現額 176億1,063万円 執行率 48.7% 支出済額 85億6,878万円 その他 ごみの収集や健康診査、産業振興などに 予算現額 250億1,376万円 執行率 35.6% 支出済額 89億223万円 タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 予算現額 466億9,847万円 収入済額 196億5,244万円 42.1% 支出済額 166億2,789万円 35.6% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 108億1,623万円 収入済額 48億9,811万円 45.3% 支出済額 35億1,599万円 32.5% 介護保険事業特別会計 予算現額 430億2,757万円 収入済額 204億 502万円 47.4% 支出済額 165億9,466万円 38.6% 駐車場事業特別会計 予算現額  6億1,300万円 収入済額 51万円 0.1% 支出済額 7,153万円 11.7% タイトル 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 6,022億6,657万円 区民一人当たり 130万3,128円 土地 3,651億1,679万円 建物 738億8,772万円 工作物 145億3,272万円 物品など 154億4,055万円 基金 1,332億8,879万円 公債(特別区債)現在高 153億8,023万円 区民一人当たり 3万3,278円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 土木事業(公園や駐車場の整備など) 16億9,496万円 教育事業(教育施設の整備など) 119億1,331万円 福祉事業(保育園の建設など) 12億8,097万円 その他 4億9,100万円 タイトル 令和2年度決算の概要 予算現額 2,782億115万円 一般会計 歳入総額(収入率98.6%) 2,742億9,172万円 歳入科目 特別区税  決算額 354億1,618万9,333円 比率 12.9% 歳入科目 地方消費税交付金  決算額 91億8,564万7,000円 比率 3.3% 歳入科目 特別区交付金  決算額 739億6,504万8,000円 比率 27.0% 歳入科目 国庫支出金  決算額 899億2,803万2,197円 比率 32.8% 歳入科目 都支出金  決算額 202億1,254万2,572円 比率 7.4% 歳入科目 繰入金  決算額 155億4,745万 320円 比率 5.7% 歳入科目 繰越金  決算額 128億4,433万3,091円 比率 4.7% 歳入科目 諸収入  決算額 86億7,826万7,869円 比率 3.2% 歳入科目 特別区債  決算額 17億5,510万円 比率 0.6% 歳入科目 その他  決算額 67億5,911万2,795円 比率 2.5% 合計 2,742億9,172万3,177円 比率 100.0% 歳出総額(執行率93.2%) 2,593億7,922万円 歳出科目 総務費  決算額 263億4,467万7,192円 比率 10.2% 歳出科目 環境費  決算額 54億7,111万3,120円 比率 2.1% 歳出科目 福祉費  決算額 1,277億4,225万9,779円 比率 49.2% 歳出科目 衛生費  決算額 64億 535万8,938円 比率 2.5% 歳出科目 都市整備費  決算額 :230億5,390万8,157円 比率 8.9% 歳出科目 教育費  決算額 229億 257万8,417円 比率 8.8% 歳出科目 職員費  決算額 251億 243万 570円 比率 9.7% 歳出科目 公債費  決算額 :11億  39万4,621円 比率 0.4% 歳出科目 諸支出金  決算額 163億 158万4,403円 比率 6.3% 歳出科目 その他  決算額 49億5,491万1,553円 比率 1.9% 合計 2,593億7,921万6,750円 比率 100.0% 特別会計 国民健康保険事業特別会計 収入済額 440億2,060万円 収入率93.0% 支出済額 435億6,013万円 執行率92.1% (予算現額 473億1,799万円) 後期高齢者医療事業特別会計 収入済額 105億4,334万円 収入率97.2% 支出済額 105億4,334万円 執行率97.2% (予算現額 108億4,578万円) 介護保険事業特別会計 収入済額 401億4,822万円 収入率97.3% 支出済額 392億2,673万円 執行率95.1% (予算現額 412億4,894万円) 駐車場事業特別会計 収入済額 7億 111万円 収入率99.7% 支出済額 7億  81万円 執行率99.7% (予算現額 7億310万円)