タイトル お知らせします 区の財政状況 区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。 今回は、令和2年度上半期(令和2年4月1日〜9月30日)の財政状況と令和元(平成31)年度決算についてお知らせします。 また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した令和元(平成31)年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。 金額については、表示単位未満を四捨五入したため、合計額が合わない場合があります。 【担当課】 財政課 電話03‐5654‐8119 令和2年度上半期の財政状況(9月30日現在) 収入と支出の状況 一般会計 予算現額(※)2,624億7,294万円 ※予算現額とは…当初予算額に補正予算額などを加えた金額です。 タイトル 歳入 収入済額 1,374億2,483万円 収入率  52.4% 特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金 予算現額 715億円 収入率 46.5% 収入済額 332億5,410万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現額 350億 105万円 収入率 39.2% 収入済額 137億2,790万円 国庫支出金 国からの負担金、補助金など 予算現額 932億4,564万円 収入率 69.6% 収入済額 648億9,875万円 都支出金 都からの負担金、補助金など 予算現額 175億5,450万円 収入率 17.8% 収入済額 31億1,724万円 その他 繰越金、地方消費税交付金など 予算現額 451億7,175万円 収入率 49.6% 収入済額 224億2,683万円 タイトル 歳出 支出済額 1,249億8,767万円 執行率  47.6% 総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに 予算現額 184億2,200万円 執行率 25.6% 支出済額 47億2,093万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現額 1,349億5,427万円 執行率 60.6% 支出済額 818億3,007万円 都市整備費 道路・公園の整備や街づくり事業などに 予算現額 199億6,184万円 執行率 16.5% 支出済額 32億9,580万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現額 252億6,407万円 執行率 28.8% 支出済額 72億8,529万円 職員費 職員の給料などに 予算現額 262億3,927万円 執行率 42.9% 支出済額 112億6,965万円 諸支出金 特別会計への繰り出しなどに 予算現額 178億1,292万円 執行率 48.4% 支出済額 86億1,608万円 その他 ごみの収集や健康診査、産業振興などに 予算現額 198億1,858万円 執行率 40.2% 支出済額 79億6,985万円 タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 予算現額 473億1,799万円 収入済額 186億2,068万円 39.4% 支出済額 154億3,091万円 32.6% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 106億8,724万円 収入済額 48億6,377万円 45.5% 支出済額 34億9,091万円 32.7% 介護保険事業特別会計 予算現額 412億4,894万円 収入済額 193億90万円 46.8% 支出済額 159億1,416万円 38.6% 駐車場事業特別会計 予算現額 7億310万円 収入済額 67万円 0.1% 支出済額 6,654万円 9.5% タイトル 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 5,971億3,981万円 区民1人あたり 1,286,086円 土地 3,486億8,484万円 建物 790億1,692万円 工作物 141億9,940万円 物品など 195億5,441万円 基金 1,356億8,424万円 公債(特別区債)現在高 147億8,839万円 区民1人あたり 31,850円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 土木事業(公園や駐車場の整備など) 19億2,817万円 教育事業(教育施設の整備など) 115億2,050万円 福祉事業(保育園の建設など) 11億2,873万円 その他 2億1,100万円 タイトル 令和元(平成31)年度決算の概要 (予算現額 2,104億5,445万円) 一般会計 歳入 歳入総額(収入率100.1%) 2,107億1,027万円 歳入科目 特別区税  決算額 351億1,760万6,869円 比率 16.7% 歳入科目 地方消費税交付金  決算額 72億6,752万5,000円 比率 3.5% 歳入科目 特別区交付金  決算額 800億5,662万円 比率 38.0% 歳入科目 国庫支出金  決算額 407億5,862万8,559円 比率 19.3% 歳入科目 都支出金  決算額 159億3,560万6,144円 比率 7.6% 歳入科目 繰入金  決算額 65億8,963万7,497円 比率 3.1% 歳入科目 繰越金  決算額 101億4,686万8,028円 比率 4.8% 歳入科目 諸収入  決算額 47億565万39円 比率 2.2% 歳入科目 特別区債  決算額 17億8,200万円 比率 0.8% 歳入科目 その他  決算額 83億5,012万4,556円 比率 4.0% 合計 2,107億1,026万6,692円 比率 100.0% 歳出総額(執行率94.0%) 1,978億6,593万円 歳出科目 総務費  決算額 204億3,407万2,121円 比率 10.3% 歳出科目 環境費  決算額 49億1,501万8,300円 比率 2.5% 歳出科目 福祉費  決算額 794億1,226万3,334円 比率 40.1% 歳出科目 衛生費  決算額 50億1,168万1,674円 比率 2.5% 歳出科目 都市整備費  決算額 167億6,488万5,865円 比率 8.5% 歳出科目 教育費  決算額 238億6,575万2,394円 比率 12.1% 歳出科目 職員費  決算額 252億8,784万15円 比率 12.8% 歳出科目 公債費  決算額 14億9,862万2,952円 比率 0.7% 歳出科目 諸支出金  決算額 167億5,994万5,525円 比率 8.5% 歳出科目 その他  決算額 39億1,585万1,421円 比率 2.0% 合計 1,978億6,593万3,601円 比率 100.0% タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 収入済額 457億7,129万円 収入率 93.3% 支出済額 455億1,239万円 執行率 92.8% (予算現額 490億6,870万円) 後期高齢者医療事業特別会計 収入済額 103億9,835万円 収入率 98.0% 支出済額 103億9,835万円 執行率 98.0% (予算現額 106億1,280万円) 介護保険事業特別会計 収入済額 390億1,552万円 収入率 99.5% 支出済額 385億2,861万円 執行率 98.3% (予算現額 392億572万円) 駐車場事業特別会計 収入済額 6億8,489万円 収入率 98.9% 支出済額 6億8,440万円 執行率 98.8% (予算現額 6億9,270万円)