タイトル お知らせします 区の財政状況 区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。 今回は、令和元年度(平成31年度)上半期(平成31年4月1日〜令和元年9月30日)の財政状況と平成30年度決算についてお知らせします。また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した平成30年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。金額については、表示単位未満を四捨五入したため、合計額が合わない場合があります。 【担当課】 財政課 電話5654‐8119 令和元年度(平成31年度)上半期の財政状況(令和元年9月30日現在) 令和元年度(平成31年度)上半期の収入と支出の状況 一般会計予算 予算現額(※)2,001億2,250万円 ※予算現額とは…当初予算額に補正予算額などを加えた金額です タイトル 歳入 収入済額 859億8,843万円 収入率  43.0% 特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金 予算現額 757億円 収入率 44.5% 収入済額 336億7,026万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現額 342億228万円 収入率 40.0% 収入済額 136億7,262万円 国庫支出金 国からの負担金、補助金など 予算現額 412億8,321万円 収入率 40.6% 収入済額 167億4,966万円 都支出金 都からの負担金、補助金など 予算現額 157億7,736万円 収入率 14.7% 収入済額 23億2,108万円 その他 繰越金、地方消費税交付金など 予算現額 331億5,966万円 収入率 59.0% 収入済額 195億7,481万円 タイトル 歳出 支出済額 765億2,891万円 執行率 38.2% 総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに 予算現額 167億8,132万円 執行率 26.3% 支出済額 44億1,531万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現額 844億3,263万円 執行率 40.8% 支出済額 344億6,571万円 都市整備費 道路の整備や放置自転車対策などに 予算現額 158億6,214万円 執行率 21.5% 支出済額 34億831万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現額 227億8,637万円 執行率 30.4% 支出済額 69億3,941万円 職員費 職員の給料などに 予算現額 260億7,295万円 執行率 43.3% 支出済額 112億7,671万円 諸支出金 特別会計への繰り出しなどに 予算現額 174億9,289万円 執行率 48.4% 支出済額 84億6,920万円 その他 ごみの収集や健康診査、産業振興などに 予算現額 166億9,421万円 執行率 45.3% 支出済額 75億5,876万円 タイトル 特別会計 ●国民健康保険事業特別会計 予算現額 490億6,870万円 収入済額 200億8,642万円 40.9% 支出済額 168億5,007万円 34.3% ●後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 104億4,127万円 収入済額 47億5,449万円 45.5% 支出済額 34億4,320万円 33.0% ●介護保険事業特別会計 予算現額 392億572万円 収入済額 190億3,188万円 48.5% 支出済額 156億3,650万円 39.9% ●駐車場事業特別会計 予算現額 6億9,270万円 収入済額 86万円 0.1% 支出済額 6,486万円 9.4% タイトル 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 5,856億9,575万円 区民1人当たり 1,261,028円 土地 3,480億8,698万円 建物 748億820万円 工作物 138億9,933万円 物品など 193億1,619万円 基金 1,295億8,505万円 公債(特別区債)現在高 140億9,801万円 区民1人当たり 30,354円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 土木事業(公園や駐車場の整備など) 21億9,203万円 教育事業(教育施設の整備など) 108億 953万円 福祉事業(保育園の建設など) 8億8,545万円 その他 2億1,100万円 タイトル 平成30年度決算の概要 (予算現額 2,053億6,897万円) 歳入総額(収入率99.8%) 2,048億6,907万4,794円 一般会計 歳入 歳入科目 @特別区税  決算額 341億4,357万1,063円 比率16.7% A地方消費税交付金  決算額 75億9,312万4,000円 比率3.7% B特別区交付金  決算額 775億5,420万5,000円 比率37.9% C国庫支出金  決算額 373億1,471万5,530円 比率18.2% D都支出金  決算額 145億6,656万7,370円 比率7.1% E繰入金  決算額 74億1,733万4,020円 比率3.6% F繰越金  決算額 119億 683万5,976円 比率5.8% G諸収入  決算額 53億9,193万5,637円 比率2.6% H特別区債  決算額 12億8,200万円 比率0.6% Iその他  決算額 76億9,878万6,198円 比率3.8% 合計 決算額 2,048億6,907万4,794円 比率100.0% 歳出総額(執行率94.8%) 1,947億2,220万6,766円 歳出 歳出科目 @総務費  決算額 235億1,708万2,533円 比率12.1% A環境費  決算額 47億2,513万2,453円 比率2.4% B福祉費  決算額 741億9,560万4,769円 比率38.1% C衛生費  決算額 47億 206万6,642円 比率2.4% D都市整備費  決算額 160億3,475万 588円 比率8.3% E教育費  決算額 226億 364万8,330円 比率11.6% F職員費  決算額 255億6,845万2,508円 比率13.1% G公債費  決算額 29億5,972万4,235円 比率1.5% H諸支出金  決算額 160億7,340万8,476円 比率8.3% Iその他  決算額 43億4,233万6,232円 比率2.2% 合計 決算額 1,947億2,220万6,766円 比率100.0% 特別会計 ●国民健康保険事業特別会計 収入済額 478億9,202万円 収入率 93.9% 支出済額 475億2,920万円 執行率 93.2% (予算現額 509億7,992万円) ●後期高齢者医療事業特別会計 収入済額 100億1,475万円 収入率 98.3% 支出済額 100億1,475万円 執行率 98.3% (予算現額 101億8,504万円) ●介護保険事業特別会計 収入済額 381億3,299万円 収入率 97.9% 支出済額 373億9,334万円 執行率 96.0% (予算現額 389億6,809万円) ●駐車場事業特別会計 収入済額 6億9,428万円 収入率 99.9% 支出済額 6億9,365万円 執行率 99.8% (予算現額 6億9,520万円)