タイトル お知らせします 区の財政状況 区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。 今回は、平成29年度上半期(平成29年4月1日〜9月30日)の財政状況と平成28年度決算についてお知らせします。 また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した、平成28年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。 金額については、表示単位未満を四捨五入したため、合計額が合わない場合があります。 【担当課】 財政課 電話5654‐8119 平成29年度上半期の財政状況(平成29年9月30日現在) 平成29年度上半期の収入と支出の状況 一般会計予算 予算現額(※) 1,966億7,546万円 ※予算現額…当初予算額に補正予算額などを加えた金額 タイトル 歳入 収入済額 859億4,851万円 収入率  43.7% 特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金 予算現額 716億円 収入率 44.7% 収入済額 319億7,068万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現額 331億7,501万円 収入率 38.4% 収入済額 127億3,949万円 国庫支出金 国からの負担金、補助金など 予算現額 381億2,284万円 収入率 44.8% 収入済額 170億6,238万円 都支出金 都からの負担金、補助金など 予算現額 144億373万円 収入率 15.6% 収入済額 22億5,370万円 その他 繰越金、地方消費税交付金など 予算現額 393億7,390万円 収入率 55.7% 収入済額 219億2,226万円 タイトル 歳出 支出済額 759億7,932万円 執行率  38.6% 総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに 予算現額 160億3,539万円 収入率 27.8% 収入済額 44億6,010万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現額 772億6,344万円 収入率 42.6% 収入済額 329億1,049万円 都市整備費 道路の整備や放置自転車対策などに 予算現額 194億2,844万円 収入率 14.3% 収入済額 27億7,536万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現額 166億3,135万円 収入率 29.7% 収入済額 49億3,577万円 職員費 職員の給料などに 予算現額 266億4,211万円 収入率 43.5% 収入済額 115億9,621万円 諸支出金 特別会計への繰り出しなどに 予算現額 184億4,202万円 収入率 48.6% 収入済額 89億7,030万円 その他 ごみの収集や健康診査、産業振興などに 予算現額 222億3,272万円 収入率 46.5% 収入済額 103億3,108万円 タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 予算現額 601億7,357万円 収入済額 237億7,451万円 収入率 39.5% 支出済額 232億9,068万円 執行率 38.7% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 96億5,119万円 収入済額 47億137万円 収入率 48.7% 支出済額 31億7,512万円 執行率 32.9% 介護保険事業特別会計 予算現額 367億7,899万円 収入済額 170億7,404万円 収入率 46.4% 支出済額 146億5,563万円 執行率 39.8% 駐車場事業特別会計 予算現額 6億2,750万円 収入済額 121万円 収入率 0.2% 支出済額 6,498万円 執行率 10.4% タイトル 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 5,745億6,684万円 区民1人当たり 125万170円 土地 3,447億1,967万円 建物 814億3,790万円 工作物 125億499万円 物品など 232億5,572万円 基金 1,126億4,856万円 公債(特別区債)現在高192億1,125万円 区民1人当たり 41,801円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 住民税減税の補てんなど 2億9,127万円 土木事業(公園や駐車場の整備など) 77億4,346万円 教育事業(教育施設の整備など) 99億2,425万円 福祉事業(保育園の建設など) 9億6,741万円 その他 2億8,485万円 タイトル 平成28年度決算の概要 一般会計 歳入総額 1,960億6,594万735円 歳入科目 特別区税  決算額 330億336万4,073円 比率 16.8% 歳入科目 地方消費税交付金  決算額 88億645万4,000円 比率 4.5% 歳入科目 特別区交付金  決算額 733億8,933万7,000円 比率 37.4% 歳入科目 国庫支出金  決算額 379億5,700万3,072円 比率 19.4% 歳入科目 都支出金  決算額 133億6,327万8,164円 比率 6.8% 歳入科目 繰入金  決算額 39億1,092万8,176円 比率 2.0% 歳入科目 繰越金  決算額 111億846万6,214円 比率 5.7% 歳入科目 諸収入  決算額 65億8,931万9,209円 比率 3.4% 歳入科目 特別区債  決算額 7億9,500万円 比率 0.4% 歳入科目 その他  決算額 71億4,279万827円 比率 3.6% 合計 1,960億6,594万735円 比率 100.0% 歳出総額 1,873億6,069万8,101円 歳出科目 総務費  決算額 221億938万309円 比率 11.8% 歳出科目 環境費  決算額 44億9,777万3,181円 比率 2.4% 歳出科目 福祉費  決算額 740億1,803万6,327円 比率 39.5% 歳出科目 衛生費  決算額 46億9,493万9,913円 比率 2.5% 歳出科目 都市整備費  決算額 154億7,808万9,167円 比率 8.3% 歳出科目 教育費  決算額 164億6,724万639円 比率 8.8% 歳出科目 職員費  決算額 257億9,554万5,004円 比率 13.8% 歳出科目 公債費  決算額 39億5,110万4,399円 比率 2.1% 諸支出金  決算額 162億6,339万8,416円 比率 8.7% 歳出科目 その他  決算額 40億8,519万746円 比率 2.1% 合計 1,873億6,069万8,101円 比率 100.0% 予算現額 2,001億6,587万円 収入済額 1,960億6,594万円 収入率 98.0% 支出済額 1,873億6,070万円 執行率 93.6% タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 予算現額 611億4,059万円 収入済額 573億6,939万円 収入率 93.8% 支出済額 570億8,408万円 執行率 93.4% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 94億7,477万円 収入済額 93億2,233万円 収入率 98.4% 支出済額 93億1,473万円 執行率 98.3% 介護保険事業特別会計 予算現額 354億121万円 収入済額 348億9,424万円 収入率 98.6% 支出済額 341億6,155万円 執行率 96.5% 駐車場事業特別会計 予算現額 6億2,100万円 収入済額 6億944万円 収入率 98.1% 支出済額 6億855万円 執行率 98.0%