タイトル お知らせします 区の財政状況 区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。 今回は、平成30年度上半期(平成30年4月1日〜9月30日)の財政状況と平成29年度決算についてお知らせします。 また、財務書類および都道府県や区市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した平成29年度決算における区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。 金額については、表示単位未満を四捨五入したため、合計額が合わない場合があります。 【担当課】 財政課 電話5654‐8119 平成30年度上半期の財政状況(平成30年9月30日現在) 平成30年度上半期の収入と支出の状況 一般会計予算 予算現額(※) 1,930億5,910万円 ※予算現額とは…当初予算額に補正予算額などを加えた金額です タイトル 歳入 収入済額 868億6,405万円 収入率  45.0% 特別区交付金 23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金 予算現額 734億円 収入率 44.2% 収入済額 324億4,319万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現額 337億3,071万円 収入率 39.0% 収入済額 131億5,822万円 国庫支出金 国からの負担金、補助金など 予算現額 382億7,063万円 収入率 46.2% 収入済額 176億6,721万円 都支出金 繰越金、地方消費税交付金など 予算現額 142億1,261万円 収入率 19.9% 収入済額 28億3,054万円 その他 都からの負担金、補助金など 予算現額 334億4,516万円 収入率 62.1% 収入済額 207億6,489万円 タイトル 歳出 支出済額 746億7,492万円 執行率  38.7% 総務費 防災・地域活動や区役所の維持管理などに 予算現額 173億 279万円 収入率 24.8% 収入済額 42億9,291万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現額 778億 496万円 収入率 42.7% 収入済額 332億3,616万円 都市整備費 道路の整備や放置自転車対策などに 予算現額 162億7,046万円 収入率 15.6% 収入済額 25億4,398万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現額 198億7,189万円 収入率 33.8% 収入済額 67億1,657万円 職員費 職員の給料などに 予算現額 268億1,090万円 収入率 42.4% 収入済額 113億5,969万円 諸支出金 特別会計への繰り出しなどに 予算現額 180億1,731万円 収入率 48.3% 収入済額 83億2,062万円 その他 ごみの収集や健康診査、産業振興などに 予算現額 169億8,079万円 収入率 46.2% 収入済額 82億 498万円 タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 予算現額 509億7,992万円 収入済額 210億2,303万円 41.2% 支出済額 175億5,437万円 34.4% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現額 100億4,630万円 収入済額 48億6,127万円 48.4% 支出済額 32億8,270万円 32.7% 介護保険事業特別会計 予算現額 389億6,809万円 収入済額 182億2,683万円 46.8% 支出済額 151億2,010万円 38.8% 駐車場事業特別会計 予算現額 6億9,520万円 収入済額 58万円 0.1% 支出済額 6,560万円 9.4% タイトル 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 5,737億904万円 区民1人当たり 1,240,887円 土地 3,475億6,576万円 建物 734億2,711万円 工作物 131億6,390万円 物品など 199億9,268万円 基金 1,195億5,959万円 公債(特別区債)現在高147億5,206万円 区民1人当たり 31,908円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 住民税減税の補てん 8,222万円 土木事業(公園や駐車場の整備など) 32億6,589万円 教育事業(教育施設の整備など) 103億8,954万円 福祉事業(保育園の建設など) 7億8,006万円 その他 2億3,436万円 タイトル 平成29年度決算の概要 一般会計 歳入総額(収入率99.0%) 2,081億4,768万3,724円 歳入科目 特別区税  決算額 332億9,749万15円 比率 16.0% 歳入科目 地方消費税交付金  決算額 89億34万8,000円 比率 4.3% 歳入科目 特別区交付金  決算額 749億1,913万5,000円 比率 36.0% 歳入科目 国庫支出金  決算額 379億6,643万2,479円 比率 18.2% 歳入科目 都支出金  決算額 144億8,163万9,192円 比率 7.0% 歳入科目 繰入金  決算額 93億4,846万2,262円 比率 4.5% 歳入科目 繰越金  決算額 87億 524万2,634円 比率 4.2% 歳入科目 諸収入  決算額 88億4,988万3,517円 比率 4.2% 歳入科目 特別区債  決算額 12億4,000万円 比率 0.6% 歳入科目 その他  決算額 104億3,905万 625円 比率 5.0% 合計 2,081億4,768万3,724円 比率 100.0% 歳出総額(執行率93.3%) 1,962億4,084万7,748円 歳出科目 総務費  決算額 233億3,112万3,675円 比率 11.9% 歳出科目 環境費  決算額 47億1,240万1,977円 比率 2.4% 歳出科目 福祉費  決算額 739億7,823万1,157円 比率 37.7% 歳出科目 衛生費  決算額 48億5,845万9,146円 比率 2.5% 歳出科目 都市整備費  決算額 173億 360万96円 比率 8.8% 歳出科目 教育費  決算額 189億2,802万8,832円 比率 9.6% 歳出科目 職員費  決算額 257億5,147万3,485円 比率 13.1% 歳出科目 公債費  決算額 72億5,922万7,760円 比率 3.7% 歳出科目 諸支出金  決算額 160億4,318万2,792円 比率 8.2% 歳出科目 その他  決算額 40億7,511万8,828円 比率 2.1% 合計 1,962億4,084万7,748円 比率 100.0% (予算現額 2,103億2,367万円) タイトル 特別会計 国民健康保険事業特別会計 収入済額 554億2,806万円 収入率 92.1% 支出済額 547億4,160万円 執行率 91.0% (予算現額 601億7,357万円) 後期高齢者医療事業特別会計 収入済額 95億7,646万円 収入率 97.5% 支出済額 95億7,646万円 執行率 97.5% (予算現額 98億2,056万円) 介護保険事業特別会計 収入済額 366億5,318万円 収入率 99.2% 支出済額 357億6,642万円 執行率 96.8% (予算現額 369億3,532万円) 駐車場事業特別会計 収入済額 6億2,442万円 収入率 99.5% 支出済額 6億2,412万円 執行率 99.5% (予算現額 6億2,750万円)